Calculadora de IVA
Calcule os valores do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) — adicione IVA a um preço líquido ou extraia IVA de um preço bruto. Suporta qualquer taxa de imposto, incluindo UK, UE e GST australiano.
Gross Price (incl. VAT)
$120.00
VAT: $20.00 at 20%
Price Breakdown
Net price (excl. VAT)$100.00
VAT (20%)$20.00
Gross price (incl. VAT)$120.00
At Common Rates
| Rate | VAT Amount | Gross |
|---|---|---|
| 5% | $5.00 | $105.00 |
| 10% | $10.00 | $110.00 |
| 15% | $15.00 | $115.00 |
| 19% | $19.00 | $119.00 |
| 20% | $20.00 | $120.00 |
| 21% | $21.00 | $121.00 |
| 23% | $23.00 | $123.00 |
| 25% | $25.00 | $125.00 |
Como Usar Calculadora de IVA
- 1Insira o preço e a porcentagem da taxa de IVA/imposto.
- 2Alterne entre adicionar IVA (líquido → bruto) e remover IVA (bruto → líquido).
- 3Veja o valor líquido, o valor do IVA e o total bruto instantaneamente.
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Como adiciono IVA a um preço?▾
Para adicionar IVA: Preço bruto = Preço líquido × (1 + taxa de IVA). Exemplo (IVA de 20% no Reino Unido): Líquido £100 + IVA → £100 × 1.20 = £120 bruto. Valor de IVA = £120 − £100 = £20. Alternativa: Valor de IVA = Líquido × Taxa de IVA = £100 × 0.20 = £20. Para IVA de 20%: multiplique por 1.2. Para IVA de 5%: multiplique por 1.05. Para IVA de 25% (Escandinávia): multiplique por 1.25. Para GST de 10% (Austrália): multiplique por 1.10. Verificação rápida: bruto × (taxa de IVA ÷ (1 + taxa de IVA)) deve fornecer o valor do IVA.
Como removo IVA de um preço bruto?▾
Para extrair IVA de um preço bruto: Preço líquido = Bruto ÷ (1 + taxa de IVA). Valor de IVA = Bruto − Líquido = Bruto × (taxa de IVA ÷ (1 + taxa de IVA)). Exemplo (IVA de 20%): Bruto £120 → Líquido = £120 ÷ 1.20 = £100. IVA = £120 × (0.20 ÷ 1.20) = £120 × 0.1667 = £20. Erro comum: muitas pessoas subtraem 20% do bruto (£120 − £24 = £96) — isso está errado. Para IVA de 20%, divida por 1.2 (não subtraia 20%). A fração de IVA é taxa de IVA ÷ (1 + taxa de IVA) = 0.20/1.20 = 1/6 para IVA de 20%.
Quais são as taxas de IVA comuns em todo o mundo?▾
Taxas de IVA padrão: Reino Unido: 20% (padrão), 5% (reduzido — combustível doméstico, assentos de carro infantis), 0% (alimentos, roupas infantis). Média da UE: ~21%. Alemanha: 19% padrão, 7% reduzido. França: 20% padrão, 5.5%/10% reduzido. Irlanda: 23% padrão, 9%/13.5% reduzido. Suécia/Noruega/Dinamarca: 25%. Canadá: 5% GST federal (+ provincial). Austrália: 10% GST. Nova Zelândia: 15% GST. EUA: Sem imposto federal sobre vendas. Imposto sobre vendas estadual/local varia: 0% (Montana, Oregon) a 10%+ (Tennessee, Louisiana). Nota: na maioria dos países, os preços nas lojas mostram preços inclusive IVA. Nos EUA, o imposto sobre vendas é adicionado no checkout.
Qual é a diferença entre IVA, GST e imposto sobre vendas?▾
IVA (Imposto sobre Valor Agregado): coletado em cada estágio de produção/distribuição. Cada negócio paga IVA sobre insumos e cobra IVA sobre resultados — apenas o "valor agregado" é tributado. Usado em: Reino Unido, UE, Austrália (GST), maioria do mundo. GST (Goods and Services Tax): essencialmente o mesmo que IVA mas chamado GST na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Índia. Imposto sobre vendas: coletado apenas na venda varejista final. Não coletado em estágios intermediários de negócio. Usado em: EUA (nível estadual/local). Implicação comercial chave: negócios registrados para IVA podem recuperar IVA de entrada (imposto em compras). Pequenos negócios abaixo do limite de registro não cobram IVA mas também não podem recuperá-lo.
Quando um negócio precisa se registrar para IVA?▾
Varia por país. Reino Unido: registro de IVA obrigatório quando a receita tributável excede £90.000 (2024/25). Pode se registrar voluntariamente abaixo deste limite. UE: limites variam por país, tipicamente €30.000–€100.000. Registro oferece: capacidade de cobrar e recuperar IVA. Requisito de apresentar devoluções de IVA regulares. Para importações para a UE: de julho de 2021, todas as vendas B2C para a UE exigem registro de IVA ou uso do esquema OSS (One Stop Shop). Para e-commerce: serviços digitais vendidos para consumidores da UE exigem IVA independentemente da localização do negócio — Google, Spotify, etc. cobram taxas de IVA locais. Para vendedores nos EUA: as regras de IVA da UE se aplicam ao vender para clientes da UE.